目录:【2020年注册会计师CPA【审计】DA/SWJ基础班(更新至54)/讲义】
第25讲_审计抽样在细节测试中的运用(2).doc
第10讲_重要性(1).doc
第09讲_总体审计策略和具体审计计划.doc
第19讲_审计抽样的相关概念(1).doc
第37讲_了解被审计单位及其环境(1).doc
第11讲_重要性(3).doc
第05讲_审计基本要求.doc
第15讲_函证(1).doc
第07讲_初步业务活动(1).doc
第52讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).doc
第13讲_审计证据的性质.doc
第49讲_销售与收款循环的特点.doc
第01讲_序.doc
第23讲_审计抽样在控制测试中的应用(3).doc
第03讲_审计要素.doc
第22讲_审计抽样在控制测试中的应用(2).doc
第51讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).doc
第41讲_了解被审计单位的内部控制(3).doc
第06讲_审计风险、审计过程.doc
第32讲_审计工作底稿概述.doc
第53讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(3).doc
第46讲_控制测试(2).doc
第08讲_初步业务活动(2).doc
第48讲_实质性程序(2).doc
第14讲_审计程序.doc
第54讲_测试销售与收款循环的内部控制.doc
第26讲_审计抽样在细节测试中的运用(3).doc
第21讲_审计抽样在控制测试中的应用(1).doc
第44讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.doc
第31讲_计算机辅助审计技术和电子表格的运用、数据分析、不同信息技术环境下的问题.doc
第16讲_函证(2).doc
第27讲_审计抽样在细节测试中的运用(4).doc
第30讲_信息技术中的一般控制和应用控制测试、信息技术对审计过程的影响.doc
第34讲_审计工作底稿的归档.doc
第33讲_审计工作底稿的格式、要素和范围.doc
第45讲_控制测试(1).doc
第02讲_审计的概念与保证程度.doc
第35讲_风险识别和风险评估概述.doc
第20讲_审计抽样的相关概念(2).doc
第38讲_了解被审计单位及其环境(2).doc
第24讲_审计抽样在细节测试中的运用(1).doc
第29讲_信息技术对企业财务报告和内部控制的影响.doc
第40讲_了解被审计单位的内部控制(2).doc
第43讲_针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.doc
第42讲_评估重大错报风险.doc
第04讲_审计目标.doc
第39讲_了解被审计单位的内部控制(1).doc
第18讲_分析程序.doc
第36讲_风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.doc
第17讲_函证(3).doc
第47讲_实质性程序(1).doc
第12讲_重要性(3).doc
第50讲_销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.doc
文件名称: | 2020年注册会计师CPA【审计】DA22共:75.51GB |
文件总数量: | 约490 条 |
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